尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisation atiota tavoitteiden saavuttamisessa。Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokuutta。

Sisäinen tarkastusyksikkö toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän sunnitelman mukaisesti。Sisäisen tarkastuksen toimintatavat pohjautuvat IIA:n(内部审计员协会)vahvistamiin standardeiin。Sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin。Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidan auditoitujen yksiköiden operatiiviselle johdolle, paikallisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle (sisäinen hallitus) ja asianosaisille johtoryhmän jäsenille。Sisäinen tarkastusyksikkö ja sisäisen valvonnan toiminto koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä。Sisäinen tarkastusyksikkö我们将在我们的考考塔听一听。

Vuonna 2020 sisäinen tarkastusyksikkö teki 30 sunniteltua tarkastusta hyväksytyn tarkastusvuosisunnitelman mukaisesti。Täysimääräisiä tarkastuksia tehtiin kahdeksan, ja ne sisälsivät 88 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden otoskoko oli suuri。Lisäksi tehtiin 22 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäiseen tarkastukseen kuului 35 avainkontrollia, joiden otos oli rajallinen。Vuosisuunnitelma kattoi 33 prosenttia aktiivisista juridisista yksiköistä sekä kaikki taloushallinnon palvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Springfield)。Keskitetyt toiminnot, kuten IT-palvelut Suomessa ja Saksassa sekä HR-palvelut Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa ja Suomessa auditoitiin vuosisunnitelman mukaisesti。Lisäksi sisäinen tarkastus teki tai teetti 20 tarkastusta vaatimustenmukaisuuden ja eettisten riskien arvioinin perusteella。

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle。Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa toimistaan tarkastusvaliokunnalle。

最后修改:16.03.2021